井陉县审计局始终把审计整改工作作为提升审计监督质效的重要抓手,不断完善整改监督方式,以“钉钉子”精神抓好审计整改落实,提高审计整改工作科学化、规范化水平,扎实推动“科学规范提升年”行动走深走实,确保审计监督更加权威高效。
一是以问题为导向,科学提出整改要求。审计组在出具审计报告时,综合考虑问题性质、形成原因、现实情况等因素,将问题分为立行立改、分阶段整改、持续整改三种类型,严格按照“三个区分开来”的要求,科学提出整改时限和整改要求,准确开出“药方”,为做好审计整改“下半篇文章”打牢坚实基础。
二是强化责任落实,压紧夯实整改责任。坚持如期全面彻底整改的工作方针,按照“谁审计、谁落实”的原则,审计组长是督促审计整改的直接责任人,制定审计发现问题整改清单,明确被审计单位主要负责人为审计整改第一责任人,将整改责任落实到人,督促整改单位严格履行整改责任,明确时间点和路线图,全力抓好审计查出问题的整改落实。
三是动态跟踪监督,加强整改督促检查。围绕问题、责任、时间、进度、结果等要素建立整改台账,审计发现问题全部实施台账动态化管理,持续跟踪整改落实情况,定期汇总更新整改进度,严格按照时间节点,采取电话催办、现场督查、发督办函、约谈负责人等方式,认真开展审计整改督促检查,重点督办临近整改时限和超整改时限未整改到位问题,督促整改单位细化时间表、路线图和整改措施,倒排工期、挂图作战,对拖延整改、拒不整改的单位及时处理,确保整改见实效。
四是严控整改销号,确保问题真改实改。明确审计整改认定标准,完善审计整改认定程序,形成项目主审初核、组长复核、整改监督股室抽查复核的认定模式,按照“见人、见事、见行、见效”的标准,对整改单位提供的资料逐项进行审核销号把关,严格做到“问题不整改、审计不销号”。不定期组织“回头看”,加强审计整改复查复核,通过查阅资料、现场走访、座谈询问等方式,重点检查整改单位整改结果的真实性和完整性,对整改不力、敷衍整改、虚假整改的单位严肃追责问责,确保审计发现问题真正整改到位。
五是强化成果运用,提升审计监督质效。以实现“整改一个问题,完善一套制度,规范一个领域,堵塞一批漏洞”效果为目标,加强与纪检监察、巡察、组织等部门协同联动,信息共享、情况互通,聚焦重要审计情况、重要审计报告、重大违纪违法问题线索等内容,深入分析审计发现问题背后的体制性障碍、机制性缺陷和制度性漏洞,针对性地提出审计建议,提高审计专报质量,积极发挥审计“参谋助手”作用,促进审计成果转化运用,推动审计整改成果转化为治理效能,切实为经济社会高质量发展提供坚强有力的审计力量。
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